LAPORAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN
(per TAHUN ANGGARAN)
TAHUN ANGGARAN 2008
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
  Formulir : A1
Status Data s.d : 16/12/2008
Status Cetak : 16-Dec-2008 (15:19:07)
 

Propinsi : Sulawesi Selatan  
SATKER : SNVT P2JJ METRO MAKASAR (dalam ribuan rupiah)
SATKER
ADMINISTRASI UMUM
MAK AP
KEGIATAN
SUBKEGIATAN
PAKET
Jenis
Pelaksanaan
TARGET Alokasi DIP * Realisasi Penyerapan Keuangan %Fisik
Status tanggal spm terakhir
(dd-mm-yyyy)
JALAN (km) JEMBATAN (m) Rp. Murni
(GOI)
PLN TOTAL Rp. Murni
(GOI)
PLN TOTAL % Renc Real Dev
Efektif Fungsional Panjang Rupiah % Rupiah % Rupiah %
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17
A18
SNVT P2JJ METRO MAKASAR
 
0,00
0,00
0,00
3.740.446,00
0,00
3.740.446,00
3.039.090,60
81,25
0,00
 
3.039.090,60
81,25
100,00
99,18
-0,82
PELAYANAN UMUM
 
 
 
 
580.072,00
 
580.072,00
384.212,78
66,24
 
 
384.212,78
66,24
 
 
 
0002.1043.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 
 
 
 
4.760,00
 
4.760,00
2.725,00
57,25
 
 
2.725,00
57,25
 
 
 
0001.0001.512111 Belanja Uang Honor Tetap
 
 
 
 
233.856,00
 
233.856,00
135.008,00
57,73
 
 
135.008,00
57,73
 
 
 
0001.0001.512211 Belanja uang lembur
 
 
 
 
19.843,00
 
19.843,00
17.872,00
90,07
 
 
17.872,00
90,07
 
 
 
0002.0059.524111 Belanja perjalanan biasa (DN)
 
 
 
 
74.400,00
 
74.400,00
66.000,70
88,71
 
 
66.000,70
88,71
 
 
 
0002.0205.523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 
 
 
 
6.150,00
 
6.150,00
5.763,00
93,71
 
 
5.763,00
93,71
 
 
 
0002.0256.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 
 
 
 
1.575,00
 
1.575,00
1.485,00
94,29
 
 
1.485,00
94,29
 
 
 
0001.0024.511129 Belanja Uang Makan PNS
 
 
 
 
122.760,00
 
122.760,00
54.300,00
44,23
 
 
54.300,00
44,23
 
 
 
0002.2005.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 
 
 
 
8.400,00
 
8.400,00
8.362,00
99,55
 
 
8.362,00
99,55
 
 
 
0002.2007.522111 Belanja Langganan daya dan jasa
 
 
 
 
25.200,00
 
25.200,00
22.763,28
90,33
 
 
22.763,28
90,33
 
 
 
0002.0926.521111 Belanja Keperluan Perkantoran
 
 
 
 
70.128,00
 
70.128,00
57.059,10
81,36
 
 
57.059,10
81,36
 
 
 
0002.1138.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 
 
 
 
13.000,00
 
13.000,00
12.874,70
99,04
 
 
12.874,70
99,04
 
 
 
4346. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
 
0,00
0,00
0,00
3.160.374,00
0,00
3.160.374,00
2.654.877,82
84,01
0,00
 
2.654.877,82
84,01
100,00
99,18
-0,82
4346.0002 ADMINISTRASI KEGIATAN
 
0,00
0,00
0,00
395.550,00
0,00
395.550,00
357.521,19
90,39
0,00
 
357.521,19
90,39
100,00
95,27
-4,73
ADMINISTRASI KEGIATAN
0,00
0,00
0,00
395.550,00
0,00
395.550,00
357.521,19
90,39
0,00
 
357.521,19
90,39
100,00
95,27
-4,73
15/12/2008
4346.0041 SURVEY, PEMETAAN, MASTER PLAN, STUDI KELAYAKAN DAN PENATAGUNAAN TANAH
 
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
253.627,00
72,46
0,00
 
253.627,00
72,46
100,00
100,00
0,00
LEGER JALAN DAN SURVEY BMS
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
253.627,00
72,46
0,00
 
253.627,00
72,46
100,00
100,00
0,00
12/08/2008
4346.0054 PENYUSUNAN DETAIL DESAIN
 
0,00
0,00
0,00
840.000,00
0,00
840.000,00
708.125,00
84,30
0,00
 
708.125,00
84,30
100,00
100,00
0,00
PERENCANAAN TEKNIS JALAN MAKASSAR-MAROS
0,00
0,00
0,00
370.000,00
0,00
370.000,00
341.852,50
92,39
0,00
 
341.852,50
92,39
100,00
100,00
0,00
25/08/2008
PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN MAROS
0,00
0,00
0,00
470.000,00
0,00
470.000,00
366.272,50
77,93
0,00
 
366.272,50
77,93
100,00
100,00
0,00
15/10/2008
4346.0117 PERENCANAAN/ IMPLEMENTASI/ PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
 
0,00
0,00
0,00
58.550,00
0,00
58.550,00
56.397,58
96,32
0,00
 
56.397,58
96,32
100,00
96,32
-3,68
PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI (SAI)
0,00
0,00
0,00
58.550,00
0,00
58.550,00
56.397,58
96,32
0,00
 
56.397,58
96,32
100,00
96,32
-3,68
28/11/2008
4346.0121 PENGAWASAN/SUPERVISI KONSTRUKSI
 
0,00
0,00
0,00
1.326.274,00
0,00
1.326.274,00
1.099.491,23
82,90
0,00
 
1.099.491,23
82,90
100,00
100,00
0,00
PENGAWS. TEKNIS PEMB. JL DAN JEMBT. METROPOLITAN MKSR (PENGAWS. JL. PERINTIS KEMERDEKAAN)
0,00
0,00
0,00
710.576,00
0,00
710.576,00
608.443,00
85,63
0,00
 
608.443,00
85,63
100,00
100,00
0,00
16/12/2008
PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN URIP SUMOHARJO FLY OVER (FO)
0,00
0,00
0,00
615.698,00
0,00
615.698,00
491.048,23
79,75
0,00
 
491.048,23
79,75
100,00
100,00
0,00
04/12/2008
4346.0272 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG
 
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
100,00
0,00
 
3.500,00
100,00
100,00
100,00
0,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
100,00
0,00
 
3.500,00
100,00
100,00
100,00
0,00
12/06/2008
4346.0273 PENGADAAN MEUBELAIR
 
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
24.000,00
23.995,00
99,98
0,00
 
23.995,00
99,98
100,00
100,00
0,00
PENGADAAN MEUBELAIR
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
24.000,00
23.995,00
99,98
0,00
 
23.995,00
99,98
100,00
100,00
0,00
14/03/2008
4346.0277 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA
 
0,00
0,00
0,00
62.500,00
0,00
62.500,00
62.240,00
99,58
0,00
 
62.240,00
99,58
100,00
100,00
0,00
PENGADAAN ALAT PENGELOLA DATA
0,00
0,00
0,00
62.500,00
0,00
62.500,00
62.240,00
99,58
0,00
 
62.240,00
99,58
100,00
100,00
0,00
13/06/2008
4346.0657 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
89.980,83
89,98
0,00
 
89.980,83
89,98
100,00
95,07
-4,93
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
89.980,83
89,98
0,00
 
89.980,83
89,98
100,00
95,07
-4,93
02/12/2008
Jumlah Paket Swakelola : 6
Jumlah Paket Kontrak : 5
  Ka Satker / Pejabat Pembuat Komitmen
 

 

 

  [ -Vici Hartawan Tjaja, ST, MT ]
  NIP : [ 110055263 ]


Keterangan:
LAPORAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN adalah laporan yang menggambarkan Alokasi dana dan realisasi untuk setiap paket dan jenis pelaksanaannya. Nilai Alokasi proyek/bagpro/paket = Nilai Alokasi DIP
» Jenis pelaksanaan :
A=Administrasi proyek
S=Swakelola
K=Kontrak
» Panjang Penanganan Jalan dan Jembatan terhadap Tahun Anggaran Berjalan
» % Realisasi Penyerapan Keuangan, terhadap Alokasi DIP
»

Persentase fisik paket dihitung terhadap tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu persentase fisik bagi paket multi years dilakukan dengan pembobotan seperti contoh berikut ini:
Rencana bulan pertama tahun berjalan = 20 %, rencana bulan terakhir tahun berjalan = 85 %, realisasi fisik terakhir pada tahun berjalan = 35%, maka persentase fisik yang muncul adalah : (100 % * ( 35 - 20 )) / ( 85 - 20 ) = 23.08 % . Begitu juga bobot untuk persentase rencana.

» Deviasi = % Realisasi Fisik (bobot) - % Rencana Fisik (bobot)
» Status Data s.d adalah status upload terakhir
» Status (dd-mm-yyyy) = tgl SPM terakhir
» Penghitungan % Fisik Proyek / Bagpro =